Автоматизация бюджетирования Печать E-mail

Бюджетирование – финансовое планирование на определенный период, выраженный в денежной форме по направлениям деятельности компании:

Бюджетирование реализуем через систему сбалансированных показателей:  по средствам измерения и анализа  финансовых результатов и коррекции:

  • Планирование деятельности с наложением на  финансовый план;
  • Прогнозирование отклонений и управление изменениями;
  • План-фактный анализ исполнения бюджетов;
  • Моделирование бюджета;
  • Система контроля финансово-экономической деятельности;
  • Формирование операционных бюджетов;
  • Внедрение полного контура бюджетирования или отдельных его модулей.

Наши специалисты:

  • подготовят аналитические материалы, экспертные заключения по состоянию бюджетирования на предприятии;
  • разработают предложения по постановке и автоматизации бюджетирования на основе системы сбалансированных показателей;
  • окажут практическое сопровождение изменений и внедрят автоматизированную бюджетно-плановую систему.

Как мы реализуем автоматизацию бюджетирования:

  • Аудит существующей системы бюджетирования для определения концепции внедряемой модели;
  • Разработка «Технического предложения» на внедрение бюджетирования, включающего в себя:

- финансовую структуру, схему бюджетирования, формы бюджетов , их взаимосвязь, регламент    
бюджетирования, описание план-фактных отчетов;

  • Внедрение системы и ее настройки.
  • Обучение пользователей, и абонентское сопровождение.

В результате внедрения вы получите систему бюджетирования, адаптированную под специфику  вашего бизнеса, способную решать следующие задачи:

  •  Соотнесения стратегии развития предприятия с результатами за отчетный период;
  • Получение финансовой аналитики по деятельности предприятия за отчетный период;
  • Создание системы согласованных действий подразделений, оценки их вклада по достижению запланированных  значений финансовых показателей;
  • Финансовой устойчивости предприятия на высококонкурентных, нестабильных рынках;
  • Финансового планирования для обеспечения деятельности предприятия;
  • Планирования деятельности в период сезонных спадов и иных неблагополучных факторов;
  • Получение плановой себестоимости услуг/продукции с учетом косвенных затрат, неравномерно распределенных в плановом периоде и т.д.

С каждым внедрением наши продукты становятся более совершенными!

 Действуйте!  Звоните нам!

 
Joomla 1.5
RocketTheme Joomla Templates
© Atex-PC 2011